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內(nèi)部審計(jì)外包的形式有兩種:部分和全部。部分外包即內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在人員不足或者無法處理特定技術(shù)問題的時(shí)候,通過外聘審計(jì)資源來共同完成審計(jì)項(xiàng)目。這是比較常見的模式。還有一種沒有設(shè)立專職內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)無法獨(dú)立承擔(dān)審計(jì)項(xiàng)目的公司。這些公司一旦出現(xiàn)審計(jì)需求只能將內(nèi)部審計(jì)職能全部外包給第三方機(jī)構(gòu)的形式。外包服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)全部?jī)?nèi)部審計(jì)職能,可由公司臨時(shí)審計(jì)工作負(fù)責(zé)人牽頭,天津企業(yè)審計(jì),聯(lián)合向管理層匯報(bào)。
財(cái)務(wù)審計(jì)工作是現(xiàn)象發(fā)生的重要途徑,經(jīng)過核算,財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的紕漏往往能夠直接追究到個(gè)人,因此提升了財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的安全性。長(zhǎng)期保持企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的公正廉明,企業(yè)才能不斷加強(qiáng)自身的廉政建設(shè),繼而使企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。審計(jì)理論依據(jù)都為《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《審計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)章制度。內(nèi)審和外審都是在上述規(guī)章制度指導(dǎo)下完成工作。實(shí)質(zhì)性程序中審計(jì)方法基本相同。在現(xiàn)場(chǎng)查證中,基本上都要使用審閱合同、查看憑證、核對(duì)數(shù)據(jù)、復(fù)核、重新計(jì)算和統(tǒng)計(jì)抽樣等常規(guī)的審計(jì)方法來發(fā)現(xiàn)問題。
審計(jì)內(nèi)容略有不同。外部審計(jì)更注重對(duì)報(bào)表的審計(jì),對(duì)被審計(jì)企業(yè)的內(nèi)部控制了解不深,甚至說符合性測(cè)試、了解內(nèi)控程序大多是填制下內(nèi)控調(diào)查表就可以了。而內(nèi)部審計(jì)通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核,工作的重點(diǎn)是詳細(xì)了解公司的內(nèi)部控制制度,當(dāng)然不同類型不同行業(yè)的單位內(nèi)控不盡相同,天津企業(yè)審計(jì)哪家好,所以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的那種統(tǒng)一的內(nèi)控調(diào)查表也不適用。審計(jì)面對(duì)的態(tài)度不同。外部審計(jì)通常只和被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)部門打交道,天津企業(yè)年審,即使是需了解各個(gè)環(huán)節(jié)的流程,天津企業(yè)審計(jì)事務(wù)所,也都是由財(cái)務(wù)來介紹,如果有一些細(xì)節(jié)不太懂,才去找部門的負(fù)責(zé)人,而內(nèi)部審計(jì)則需要和各個(gè)部門進(jìn)行溝通,以便了解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。
企業(yè): 天津財(cái)法稅會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
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