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發(fā)布時間:2021-10-27 02:13  







總體經(jīng)濟(jì)效益評價主要是考察

總體經(jīng)濟(jì)效益評價主要是考察被審計單位是否取得了預(yù)期的經(jīng)營成果、完成了計劃任務(wù)等??傮w評價主要審查內(nèi)容:(1)確定已實現(xiàn)的經(jīng)營成果水平。主要是確定所實現(xiàn)的營業(yè)收入、營業(yè)利潤、利潤總額、社會貢獻(xiàn)總額、上繳利稅總額、資金利潤率等各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平。(2)審查計劃目標(biāo)的完成情況。主要是將被審計單位實際數(shù)與計劃數(shù)、目標(biāo)數(shù)相比較,確定完成程度。


會計報表審計是什么意思?

企業(yè)面臨的市場競爭和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益激烈和復(fù)雜,其在經(jīng)營發(fā)展的過程中,需要進(jìn)行公司審計的情況也越來越多。內(nèi)部審計。內(nèi)部審計是由企業(yè)內(nèi)部專職審計人員所進(jìn)行的審計,其主要是對企業(yè)內(nèi)部可能存在的諸多問題進(jìn)行挖掘和分析,并對其提出修改意見和建議,目的在于幫助企業(yè)管理人員實現(xiàn)有效的管理。內(nèi)部審計隨時都可以進(jìn)行。會計報表審計。會計報表審計是指對企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附注及相關(guān)附表所進(jìn)行的審計,其目的是審查會計報表是否真實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)成果,并為專項審計提供線索和依據(jù)。


內(nèi)部審計的范圍

公司內(nèi)部審計范圍包括財務(wù)審計、內(nèi)控審計以及專項審計。

財務(wù)審計包括資產(chǎn)審計、費(fèi)用成本審計、投資效益審計、經(jīng)濟(jì)效益審計等。

內(nèi)控審計包括資金、物資、采購、生產(chǎn)、營銷等公司內(nèi)部經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。

專項審計包括基建、技改預(yù)決算審計、科研項目審計、離任審計等。

通過內(nèi)部審計,評價內(nèi)控制度是否健全、完善,以達(dá)到查錯防弊,改進(jìn)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,規(guī)范公司運(yùn)作行為的目的。





一是從“薄弱環(huán)節(jié)”切入。每一個被審單位 都有著自身的行業(yè)背景和業(yè)務(wù)特點,也一定存在薄弱環(huán)節(jié)。薄弱環(huán)節(jié)的類型很多,包括缺乏監(jiān)管、管理漏洞、制度不完善或者業(yè)務(wù)本身存在固有風(fēng)險等,使被審計單位或者人員有利用薄弱環(huán)節(jié)的空間,我們需要從被審計單位業(yè)務(wù)、制度、管理的薄弱環(huán)節(jié)入手,審計重點放在容易產(chǎn)生問題的方面,分析被審計單位或者個人可能的違規(guī)模式;再對照被審計單位的實際情況,了解是否存在相應(yīng)的違規(guī)行為和表現(xiàn),從而發(fā)現(xiàn)被審計單位存在的重大違規(guī)問題。





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