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發(fā)布時間:2020-08-07 12:39  






采取有效的技術(shù)手段,加強信息化條件下的保密工作。切實做好審計方案、審計報告、重要審計信息、移送處理等文書的保密工作,嚴(yán)格按程序?qū)徟?、定密、報送、歸檔,確保審計成果信息的安全。隨著審計工作電子信息化和網(wǎng)絡(luò)化程度的不斷提高,計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理工作就成為擺在審計人員面前的一個新的重要問題。審計單位就網(wǎng)絡(luò)管理、存儲介質(zhì)的使用、計算機維修、電子文檔的使用等除了常規(guī)性的管理外,還需要采取有效的技術(shù)手段和方法,加強規(guī)范管理,使保密工作制度更加完善。



業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責(zé)審計現(xiàn)場有關(guān)資料的保密管理工作。內(nèi)部審計要求具備較高的管理知識水平,由于內(nèi)部審計的目標(biāo)是幫助企業(yè)實現(xiàn)其目的,改善機構(gòu)運作并增加價值,故要求內(nèi)部審計人員具備較高的管理知識與水平。由于審計工作本身的特性,審計在進行現(xiàn)場審計過程中,辦公地點往往不固定,而且收集的資料數(shù)量多、種類雜,審計組不可能設(shè)專門的保密工作人員,所以審計現(xiàn)場保密工作就成為審計需要研究和完善的重要環(huán)節(jié)。除了加強現(xiàn)場保密管理工作,完善資料借閱、存放、移交等手續(xù),確保萬無一失外,由于審計人員的所有審計資料大都存放于計算機、移動硬盤等電子存儲設(shè)備,所以審計人員應(yīng)在審計期間妥善保管好自己的計算機、移動硬盤等,并不得接入互聯(lián)網(wǎng),以免造成審計資料的泄露。除此之外,審計機組還應(yīng)特別加強審計人員住宿、旅途車輛、辦公場所等的安全防范工作,確保審計現(xiàn)場保密工作落到實處。

 


內(nèi)部審計的目的是(增加組織的價值和改善組織的經(jīng)營)。

下列關(guān)于內(nèi)部審計的說法錯誤的是(內(nèi)部審計的方法是多樣的,應(yīng)結(jié)合組織

的具體情況,采取各種不同的方法,但大多側(cè)重報表審計程序)。它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進組織目標(biāo)的實現(xiàn))。中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》關(guān)于內(nèi)部審計的新定義是(內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動。它的目的是為組織增加價值并提高組織的運作效率。它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進組織目標(biāo)的實現(xiàn))


根據(jù)IIA國際內(nèi)部審計師協(xié)會于2011年發(fā)布的IPPF內(nèi)部審計實務(wù)框架100、1110章節(jié),內(nèi)部審計的獨立性包含兩方面,一方面是指內(nèi)審人員履職時免受威脅,另外一方面指審計組織機構(gòu)的獨立,即與董事會的匯報關(guān)系的獨立。從審計目的來看,納稅審計的目的是通過審計工作來監(jiān)督納稅人執(zhí)行稅法、依法納稅,以保證國家的稅收收入及其他設(shè)稅目標(biāo)的實現(xiàn),而財務(wù)審計的目的在于判定財務(wù)報表是否公允地反映審計對象的財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況,以及會計處理辦法是否符合會計準(zhǔn)則的要求。相比外部審計常用的《獨立審計準(zhǔn)則》,因兩者的目標(biāo)不同和服務(wù)對象不同,導(dǎo)致兩者獨立性不相同。


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