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內(nèi)部審計(jì)通過對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核,工作的重點(diǎn)是詳細(xì)了解公司的內(nèi)部控制制度,當(dāng)然不同類型不同行業(yè)的單位內(nèi)控不盡相同,所以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的那種統(tǒng)一的內(nèi)控調(diào)查表也不適用。管理者還需要專門的內(nèi)部審計(jì)師對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行檢查和評(píng)估,并為管理者的管理提供一定的咨詢工作,以確保其業(yè)務(wù)決策依據(jù)的正確性。內(nèi)部審計(jì)則需要和各個(gè)部門進(jìn)行溝通,以便了解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。
內(nèi)部審計(jì)的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報(bào)表,而且是評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提出積極合理的審計(jì)建議。內(nèi)部審計(jì)則主要進(jìn)行符合性測(cè)試,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),較外部審計(jì)測(cè)試的范圍廣、樣本多,了解和測(cè)試涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)循環(huán)。審計(jì)的作用不僅是揭示錯(cuò)誤和弊端,維護(hù)財(cái)經(jīng)規(guī)范,而且是改善管理,增加經(jīng)濟(jì)效益,保護(hù)國(guó)家和單位利益。
在整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,銷售與收款的循環(huán)審計(jì)占有重要地位。因此,對(duì)該循環(huán)的審計(jì)是評(píng)價(jià)受業(yè)務(wù)循環(huán)的影響的各賬戶的余額、發(fā)生額是否真實(shí)、完整與合法。內(nèi)部審計(jì)則需要和各個(gè)部門進(jìn)行溝通,以便了解公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。內(nèi)部審計(jì)還在部門風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。不僅所有部門都有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn),所有管理部門也有綜合風(fēng)險(xiǎn)。
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