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內(nèi)審不僅要涉及的更廣泛的部門,審計服務(wù)中心,而且因?yàn)閮?nèi)部審計的工作特點(diǎn)使得被審計單位對內(nèi)審人員有更強(qiáng)的防范心理。審核員以書面(或口頭)形式從被審核單位相關(guān)人員處獲取審核材料,并對獲取的材料進(jìn)行評價。通常審計環(huán)節(jié)會提前與被審計單位負(fù)責(zé)人溝通,特殊情況下可以突擊進(jìn)行。內(nèi)部審計還在部門風(fēng)險管理中發(fā)揮協(xié)調(diào)作用。不僅所有部門都有內(nèi)部風(fēng)險,所有管理部門也有綜合風(fēng)險。
有兩種方式:手工和電子,但在現(xiàn)代審計中,大多數(shù)審計人員都采用了電子形式。在現(xiàn)實(shí)社會經(jīng)濟(jì)中,許多企業(yè)管理者非常重視企業(yè)內(nèi)部審計的發(fā)展。內(nèi)部審計,主要是指企業(yè)內(nèi)部組織或人員對企業(yè)內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、經(jīng)營活動的效率和有效性進(jìn)行的評價活動。符合性測試的功能是為了確定內(nèi)部控制制度的設(shè)計和執(zhí)行是否有效而實(shí)施的審計程序。
符合性測試的功能是為了確定內(nèi)部控制制度的設(shè)計和執(zhí)行是否有效而實(shí)施的審計程序。管理者還需要專門的內(nèi)部審計師對其內(nèi)部控制進(jìn)行檢查和評估,并為管理者的管理提供一定的咨詢工作,以確保其業(yè)務(wù)決策依據(jù)的正確性。審計的作用不僅是揭示錯誤和弊端,維護(hù)財經(jīng)規(guī)范,而且是改善管理,增加經(jīng)濟(jì)效益,保護(hù)國家和單位利益??梢哉f,公司內(nèi)部審計是對企業(yè)內(nèi)部自我控制體系的檢查,旨在將公司的發(fā)展拉向正確的道路,對公司的正常經(jīng)營具有重要意義。
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