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企業(yè)應更加重視內部審計,成立專門的內部審計團隊,推動審計工作的實施!審計人員通過研究不同財務數據之間以及財務數據與非財務數據之間的內在聯(lián)系,對財務信息進行客觀評價。內部審計通過對財務報表的審核,工作的重點是詳細了解公司的內部控制制度,當然不同類型不同行業(yè)的單位內控不盡相同,所以會計師事務所的那種統(tǒng)一的內控調查表也不適用。
內部審計則需要和各個部門進行溝通,企業(yè)內部審計,以便了解公司的各項業(yè)務循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。在現實社會經濟中,許多企業(yè)管理者非常重視企業(yè)內部審計的發(fā)展。內部審計的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報表,而且是評價企業(yè)的生產經營管理,及時提出積極合理的審計建議。審核員檢查記錄中數據計算的準確性。有兩種方式:手工和電子,但在現代審計中,大多數審計人員都采用了電子形式。
內部審計的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報表,而且是評價企業(yè)的生產經營管理,及時提出積極合理的審計建議。內部審計還在部門風險管理中發(fā)揮協(xié)調作用。不僅所有部門都有內部風險,所有管理部門也有綜合風險。內部審計則需要和各個部門進行溝通,以便了解公司的各項業(yè)務循環(huán)和制度的執(zhí)行情況。對于一些在企業(yè)內部設立了專門審計部門的企業(yè),通常會根據相關規(guī)定或業(yè)務發(fā)展的需要進行內部審計。
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