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內(nèi)部審計(jì)工作涉及各部門之間的溝通和理解,是綜合性的,在各部門、子公司或分支機(jī)構(gòu)之間工作時(shí),項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì),往往起到溝通和協(xié)調(diào)的作用。審核員以書面(或口頭)形式從被審核單位相關(guān)人員處獲取審核材料,并對(duì)獲取的材料進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)的目的不僅是審查通常意義上的賬目和報(bào)表,而且是評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理,及時(shí)提出積極合理的審計(jì)建議。審計(jì)師執(zhí)行程序或控制,作為被審計(jì)單位內(nèi)部控制的組成部分,只能用于控制測(cè)試。
企業(yè)應(yīng)更加重視內(nèi)部審計(jì),成立專門的內(nèi)部審計(jì)團(tuán)隊(duì),推動(dòng)審計(jì)工作的實(shí)施!審計(jì)人員通過(guò)研究不同財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系,對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核,工作的重點(diǎn)是詳細(xì)了解公司的內(nèi)部控制制度,當(dāng)然不同類型不同行業(yè)的單位內(nèi)控不盡相同,所以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的那種統(tǒng)一的內(nèi)控調(diào)查表也不適用。
內(nèi)部審計(jì)師作為第三方,可以協(xié)調(diào)各部門共同管理企業(yè),防范宏觀決策帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)??梢哉f(shuō),公司內(nèi)部審計(jì)是對(duì)企業(yè)內(nèi)部自我控制體系的檢查,旨在將公司的發(fā)展拉向正確的道路,對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)具有重要意義。通過(guò)審查與評(píng)價(jià)本企業(yè)及其所屬的企業(yè)財(cái)務(wù)的收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性及相關(guān)的有效性,促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)。
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