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發(fā)布時間:2020-07-31 11:31  






促進國有資產(chǎn)的保值、增值,維護市場經(jīng)濟秩序。國家審計單位對國有企業(yè)、國有資本占控股地位或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益情況的審計,主要是看國有企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中資產(chǎn)、負債的真實性以及損益的計算是否符合國家的財規(guī)和稅法的規(guī)定,國有企業(yè)和國有資本占主導(dǎo)地位的股份制企業(yè),其所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)是否相分離。如何監(jiān)督國有企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中,國有資本的保值增值,防止國有資產(chǎn)的流失呢?《中華人民共和國審計法》賦予了國家審計單位通過對國有企業(yè)的審計,可以及時發(fā)現(xiàn)國有資產(chǎn)流失的情況,并通過審計手段,依法收回流失的國有資產(chǎn),促進國有企業(yè)及時更正經(jīng)營決策方向,采取切實有效的措施,促進國有資產(chǎn)的保值和增值。審計的對象是被審計單位的財政、財務(wù)收支及其他經(jīng)濟活動,這就是說審計對象不僅包括會計信息及其所反映的財政、財務(wù)收支活動,還包括其他經(jīng)濟信息及其所反映的其他經(jīng)濟活動。

 

關(guān)


內(nèi)部審計的目的是(增加組織的價值和改善組織的經(jīng)營)。

下列關(guān)于內(nèi)部審計的說法錯誤的是(內(nèi)部審計的方法是多樣的,應(yīng)結(jié)合組織

的具體情況,采取各種不同的方法,但大多側(cè)重報表審計程序)。中國內(nèi)部審計準則》關(guān)于內(nèi)部審計的新定義是(內(nèi)部審計是企業(yè)內(nèi)部的一種獨立客觀的監(jiān)督、評價和咨詢活動。審計或委托人,指委托審計主體行使審計職責的單位或人員,為審計三關(guān)系人。它的目的是為組織增加價值并提高組織的運作效率。它通過審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性來促進組織目標的實現(xiàn))


中國內(nèi)部審計準則是中國內(nèi)部審計工作規(guī)范體系的重要組成部分,由內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計具體準則、內(nèi)部審計實務(wù)指南三個層次組成。

(一)內(nèi)部審計基本準則。內(nèi)部審計基本準則是內(nèi)部審計準則的總綱,是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員進行內(nèi)部審計時應(yīng)當遵循的基本規(guī)范,是制定內(nèi)部審計具體準則、內(nèi)部審計實務(wù)指南的基本依據(jù)。

(二)內(nèi)部審計具體準則。內(nèi)部審計具體準則是依據(jù)內(nèi)部審計基本準則制定的,是內(nèi)部審計機構(gòu)和人員在進行內(nèi)部審計時應(yīng)當遵循的具體規(guī)范。

(三)內(nèi)部審計實務(wù)指南。內(nèi)部審計實務(wù)指南是依據(jù)內(nèi)部審計基本準則、內(nèi)部審計具體準則制定的,為內(nèi)部審計機構(gòu)和人員進行內(nèi)部審計提供的具有可操作性的指導(dǎo)意見。


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